为进一步加强内控管理工作,促进财务管理规范运行,华亭市人民检察院采取多项措施,不断推进内控管理制度化、规范化、精细化,有效防范财务风险,筑起坚实屏障,为检察工作高质量发展提供有力支撑。
一、强化预算约束,厉行勤俭节约。树牢“过紧日子”思想,加强预算约束,坚持“先预算后支出、无预算不支出”,严控资金支出。按照“应压尽压”原则,加大对“三公”经费管理力度,精打细算,严格把关,使支出范围得到有效规范。加强预算执行过程控制和管理,确保预算执行的严肃性和有效性,厉行节约、开源节流、降本增效,提高预算执行效率,全力保障各项检察业务工作有序开展。
二、强化制度执行,提升管理水平。坚持从细微处着手推进工作,严格按照财务管理相关规定、财务审批流程办理每一项业务,严格审查每一笔经济业务,不折不扣执行政策法规和单位内控制度,不断优化改进财务核算流程。严格遵循财务支出审批制度,从原始凭证入手,对每一笔收支票据真实性、完整性认真审核,确保凭证所附内容的逻辑性、合理性,对不符合要求的一律不予报销,切实保障财务法规、纪律的执行力。
三、强化内部监督,严肃财经纪律。进一步规范财经纪律,严肃财务制度,建立严格而科学的内部管控体系,
完善涵盖财务活动全过程内部管控制度。坚持从日常监督管理工作入手,定期分析财务支出进度,充分利用会议通报,将财务管理工作从事后监管转变为事前监督,从被动督查转变为主动自查。做好事前汇报工作,项目支出及时上会,支付过程合理使用支付指标,把控财务风险,促进检察工作规范合理运行。
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