根据《审计署关于内部审计工作的规定》文件精神要求,结合工作实际,内江市市中区市场监管局内部审计工作在内江市市中区审计局的指导及市中区市场监管局局党组的领导下,按照科学规划、统筹安排、分类实施、注重实效的原则,不断加强内部审计过程管理,进一步加强财务风险防范,为单位管理提供决策依据。具体工作从以下几方面展开:
强化内审组织领导,健全监督体系。市中区市场监管局形成了在市中区市场监管局党组、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作,确保了内审工作规范化开展,提升了内部审计工作问题查找,改进了工作机制,及时纠正错误、堵塞漏洞、规范管理,把监督成果转化为服务成效。
细化审计实施方案,聚焦重点环节。依据国家相关法律、法规在内审工作中不断完善内控制度,规范财务管理行为,通过规范预算管理,不断提高内审管理的规范化、科学化、精细化程度,进一步完善和建立各项内部审计制度,促使内部审计和内部控制制度起到相互促进的作用。
发挥审计监督作用,强化廉政风险控制。聚焦权力运行和责任落实,规范各项相关制度,通过风险管理把控和内审工作,逐步加强和完善内部控制制度,树立好服务意识,做到以规章制度办事,促进干部守法守纪、廉洁用权、干净干事、担当作为。(罗潇潇)
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